
為貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度,強(qiáng)化內(nèi)部管理,提高經(jīng)濟(jì)效益,5月5日下午,新蘆淞集團(tuán)2014年度財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營情況及相關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度審計(jì)啟動會議在集團(tuán)公司二樓小會議室召開。集團(tuán)公司監(jiān)事會主席汪微,財(cái)務(wù)總監(jiān)曹芳,以及財(cái)務(wù)管理部、審計(jì)法務(wù)部相關(guān)人員參加會議。
會上,審計(jì)法務(wù)部闡述了此次審計(jì)的實(shí)施依據(jù)、目的、范圍、主要內(nèi)容以及審計(jì)實(shí)施方案。汪微、曹芳分別就此次審計(jì)工作提出了具體要求,并進(jìn)行工作部署。(審計(jì)法務(wù)部:黃姨)