為嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度、強化內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益、促進集團公司健康持續(xù)發(fā)展,2014年3月27日下午,在公司二樓會議室召開了集團公司2013年度財務(wù)收支、經(jīng)營情況及相關(guān)財務(wù)內(nèi)控制度審計的啟動會議。集團公司監(jiān)事會主席汪微、財務(wù)總監(jiān)曹芳、財務(wù)管理部經(jīng)理雷玉玲、副經(jīng)理彭小芳、審計部副經(jīng)理王新玲、主管黃姨參加了會議。
啟動會上,監(jiān)事會主席汪微對此次審計的實施依據(jù)、目的、范圍、主要內(nèi)容及方法等進行了說明,充分聽取了財務(wù)管理部的意見及想法,經(jīng)溝通交流,與會人員達成了一致意見。最后,審計部副經(jīng)理王新玲向財務(wù)管理部遞交了《審計通知書》,啟動會議圓滿結(jié)束。(審計部:黃姨)